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麻城市人民法院2026年单位预算公开情况说明

发布时间:2026-02-28 16:00 来源:麻城市人民法院 阅读:44


麻城市人民法院

2026年单位预算公开情况说明

 

  

 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

一、单位主要职责

麻城市人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人大代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是:

(一)审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

(二)审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

(三)依照审判监督程序,审理各类申诉、再审案件。

(四)依法办理已经发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

(五)依法办理国家赔偿案件。

(六)依法接待和处理来信来访,负责各类案件的立案登记工作。

(七)负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题,提出解决问题的办法和意见;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

(八)负责党的建设、思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等;协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(九)负责内部监督和法官惩戒工作。

(十)负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

(十一)负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

(十二)负责法制宣传报道工作,用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法和法律。

(十三)承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我院现设有10个内设机构:立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队;下设11个派出法庭:鼓楼法庭、黄金桥法庭、中馆驿法庭、宋埠法庭、白果法庭、木子店法庭、三河口法庭、盐田河法庭、福田河法庭、乘马法庭、顺河法庭。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2026年预算收入5277.88万元,比上年增加54.36万元,增加1.04%主要原因新招录一批雇员制司法辅助人员导致收入增加

其中:一般公共预算拨款收4875.74万元,比上年增加89.45万元,增加1.87%;其他收入402.14万元,比上年减少35.09万元,减少8.03%

2.预算支出情况:2026年预算支出5277.88万元,比上年增加54.36万元,增加1.04%。其中:公共安全支出4266.88万元,比上年增加115.36万元,增加2.78%社会保障和就业支出741万元,比上年减少51万元,减少6.44%住房保障支出270万元,比上年减少10万元,减少3.57%

支出增加的主要原因:

1)2026年基本支出4576.10万元,比上年减少8.64万元,减少0.19%,主要原因是上年度补缴往年社保缴费,本年度无此项支出。

22026年项目支出701.78万元,比上年增加63万元,增加9.86%,主要原因是2025年度新招录一批雇员制司法辅助人员导致项目支出增加

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费353.10万元,较上年相比增加45.10万元,增加14.64%增加主要原因是根据预算精细化管理要求部分支出调整到公用经费。其中:办公费36万元、印刷费6万元、水费4万元、电费45万元、邮电费36万元、维修(护)费12万元、公务接待费4万元、工会经费10万元、其他商品和服务支出185万元、办公设备购置3.74万元、其他资本性支出11.36万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026“三公”经费财政拨款预算44万元,比上年预算减少36万元,减少45%。其中:

1.因公出国(境)0万元,与上年持平,无增减变化情况

2.接待4万元,与上年持平,无增减变化情况

3.车购置及运行维护费40万元,比上年减少36   万元,其中:公车购0万元,比上年减少36万元,主要原因是上年度购置两台公车本年度无购置公车预算。公务用车运行维护40万元,与上年持平,无增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

2026我院编制政府采购预算101.10万元,比上年度减少38.40万元,减少27.53%,主要原因是上年度采购两台公车本年度无购置公车预算其中:货物类政府采购预算21.10万元,主要用于购置17台打印机合计3.74万元,购置机房用UPS蓄电池11.36万元,购置一批办公用复印纸6万元工程政府采购预0万元务类政府采购预80万元,主要用于公务用车运行维护费(车辆维修保养、加油)共43万元、物业管理费37万元

2026年,面向中小企业采购预算101.10万元,其中面向小微企业采购预算59.74万元。

七、国有资产占用情况

截至202512月31日我院占有房屋面积23947.80平方米,其中:办公用房建筑面积4300平方米,业务用房建筑面积19489.91平方米,其他157.89平方米。公务用车22辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费,包括公务用车运行维护费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等麻城市人民法院办案业务专项经费2026年预算安排350.50万元,其中:185.66万元的资金来源为一般公共预算财政拨款164.84万元的资金来源为其他收入

项目绩效年度目标:以审判执行工作为引领,服务保障发展大局。进一步强化责任意识和质量观念,严把审判程序关、事实证据关,不断提高审判质效

数量指标:案件结案率≥95%

质量指:再审审查询问听证率≥90%

成本指标:项目成本控制率≤100%。

社会效益指:调解率≥20%

服务对象满意度:普法活动群众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表

(二)一般公共预算委托业务费34万元,比上年增加2万元,主要原因是案件数增加导致电子卷宗扫描支出增加。

)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指保障位运行使用一般公共款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括公及印刷邮电费、差旅、会议费、日常用材料及一般设备购公用房水电费公用房取暖公用房物管理、公运行维护费以及其他用。

2.“三公”经费:指使用一般公共款安排的因公出国()、公车购置及运行维护费和公接待。其中,因公出国()用反映位公出国()的国、国外城市交通、住宿、伙食、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费位公车车辆购置支出(车辆购置税、牌照)、燃料过桥过、保险费、安全用等支出;公接待反映位按定开支的接待(含外接待)用。

3.政府采:是指各国家机关、事业单位和组织,使用政性金采依法制定的集中采以内的或者采额标准以上的物、工程和服的行。政府采指具体的采购过程,而且是采政策、采程序、采购过程及采管理的称,是一种共采管理的制度,是一种政府行

4.()收入:指从同级财政部取得的金。

5.其他收入:指除上述款收入”以外任安排的金。

6.基本支出:指保障机构正常运、完成日常工作任生的人支出和公用支出。

7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任和事业发展目生的支出。

麻城市人民法院2026年预算公开表.xls